ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PADA PT X

  • Isvi Mustari Mugiono -
  • Virna Sulfitri
Keywords: Pengendalian Internal, PT. X, Fraud

Abstract

Abstract

Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi dan berperan penting untuk mencegah, mendeteksi penggelapan (fraud) dan melindungi sumber daya organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisa pengendalian internal pada PT X. Penelitian ini menggunakan hasil wawancara mendalam terhadap pimpinan perusahaan, manajer perusahaan, dan karyawan PT. X. Dengan adanya sistem pengendalian intern yang efektif pada PT. X yang diterapkan akan menjamin terselenggaranya pancatatan yang layak, serta mencegah penyalah gunanaan oleh bagian yang tidak berwenang, sehingga operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Romney Marshall B., & Steinbart, P. J. (2021). Accounting Information System (14ed.). Person

Romney Marshall B., Steinbart, P. J., Summers Scott L., & Wood David A (2022). Accounting Information System (15ed.). Person

Rass, S., Schauer, S., König, S., & Zhu, Q. (2020). Risk Management. In Advanced Sciences and Technologies for Security Applications. https://doi.org/10.1007/978-3-030-46908-5_6

Mulyadi. (2016). Sistem Akuntansi (4ed.). Person

Firmansyah, Ilham Dan Udi Pramiudi. 2020. Jurnal “Analisis Pengendalian Intern

Atas Sistem Informasi Penjualan Terhadap Efektivitas Dan Efisiensi Penjualan

(Studi Kasus Pada Pt. Enseval Putera Megatrading Tbk.)” Bogor: Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis Dan Informatika Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 8 No. 1, 2020 Pg. 1-8

Halifah. 2018. Skripsi “Analisis Sistem Pengendalian Internal Akuntansi Penjualan Kredit Pada Pt. Hadji Kalla Cabang Alauddin”. Makassar: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Kholidah, N.D. 2017. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dalam UpayaMeningkatkan Pengendalian Internal Pt. Dimensi Citra Semesta. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi. Vol 6 (9)

Mahmuda, Dewi. 2018. Junal “Analisis Penerapan Pengendalian Internal Penerimaan Kas Dari Piutang Usaha Pada Pt. Tompotika Raya. Baubau: Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau Jurnal Akuntansi Manajemen Volume 1, Nomor 1 – April 2018

Maria, Brigita, Grace B. Nangoi Dan Syermi S.E Mintalangi. 2020. Jurnal Analisis Pengendalian Intern Siklus Penjualan Pada Ud. Sehat Indah Di Gorontalo.Gorontalo: Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi

Repa, Reren Yolanda. 2020. Skripsi “Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal Pada Pt Aek Nauli”. Medan : Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sumatra Utara Medan

Setyawan, Yogi. 2022. Jurnal“ Analisis Pengendalian Intern Dalam Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Untuk Efektivitas Dan Efisiensi Penjualan”. Surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi : Volume 11, Nomor 3, Maret 2022

Solin, Maria Novita. 2018. Skripsi” Analisi Sistem Pengendalian Internal Penjuaan Krecdit (Studi Kasus Pada Penerbit Andi). Yogyakarta: Program Studi Akuntandi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara

Susanti, Yuyun. 2018. Jurnal “Analisis Pengendalian Intern Penjualan Pada Toserba Acb Banjarsari”. Jurnal Eduakasi Volume, 6 Nomor 1, Juni 2018

Tumalun Tommy L.H. Dan Sonny Pangerapan. 2022. Jurnal”Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Di Pt Nusantara Sakti Cabang Manado”. Manado : Jurnal Emba Vol.7 No.3 Juli 2019, Hal. 3019 – 3028.

Statistik
Abstract View: 897
pdf Download: 587
Published
2024-02-23