ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PADA PT X
Abstract
Abstract
Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi dan berperan penting untuk mencegah, mendeteksi penggelapan (fraud) dan melindungi sumber daya organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisa pengendalian internal pada PT X. Penelitian ini menggunakan hasil wawancara mendalam terhadap pimpinan perusahaan, manajer perusahaan, dan karyawan PT. X. Dengan adanya sistem pengendalian intern yang efektif pada PT. X yang diterapkan akan menjamin terselenggaranya pancatatan yang layak, serta mencegah penyalah gunanaan oleh bagian yang tidak berwenang, sehingga operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar.
Downloads
References
Romney Marshall B., & Steinbart, P. J. (2021). Accounting Information System (14ed.). Person
Romney Marshall B., Steinbart, P. J., Summers Scott L., & Wood David A (2022). Accounting Information System (15ed.). Person
Rass, S., Schauer, S., König, S., & Zhu, Q. (2020). Risk Management. In Advanced Sciences and Technologies for Security Applications. https://doi.org/10.1007/978-3-030-46908-5_6
Mulyadi. (2016). Sistem Akuntansi (4ed.). Person
Firmansyah, Ilham Dan Udi Pramiudi. 2020. Jurnal “Analisis Pengendalian Intern
Atas Sistem Informasi Penjualan Terhadap Efektivitas Dan Efisiensi Penjualan
(Studi Kasus Pada Pt. Enseval Putera Megatrading Tbk.)” Bogor: Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis Dan Informatika Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 8 No. 1, 2020 Pg. 1-8
Halifah. 2018. Skripsi “Analisis Sistem Pengendalian Internal Akuntansi Penjualan Kredit Pada Pt. Hadji Kalla Cabang Alauddin”. Makassar: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
Kholidah, N.D. 2017. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dalam UpayaMeningkatkan Pengendalian Internal Pt. Dimensi Citra Semesta. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi. Vol 6 (9)
Mahmuda, Dewi. 2018. Junal “Analisis Penerapan Pengendalian Internal Penerimaan Kas Dari Piutang Usaha Pada Pt. Tompotika Raya. Baubau: Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau Jurnal Akuntansi Manajemen Volume 1, Nomor 1 – April 2018
Maria, Brigita, Grace B. Nangoi Dan Syermi S.E Mintalangi. 2020. Jurnal Analisis Pengendalian Intern Siklus Penjualan Pada Ud. Sehat Indah Di Gorontalo.Gorontalo: Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi
Repa, Reren Yolanda. 2020. Skripsi “Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal Pada Pt Aek Nauli”. Medan : Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sumatra Utara Medan
Setyawan, Yogi. 2022. Jurnal“ Analisis Pengendalian Intern Dalam Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Untuk Efektivitas Dan Efisiensi Penjualan”. Surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi : Volume 11, Nomor 3, Maret 2022
Solin, Maria Novita. 2018. Skripsi” Analisi Sistem Pengendalian Internal Penjuaan Krecdit (Studi Kasus Pada Penerbit Andi). Yogyakarta: Program Studi Akuntandi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara
Susanti, Yuyun. 2018. Jurnal “Analisis Pengendalian Intern Penjualan Pada Toserba Acb Banjarsari”. Jurnal Eduakasi Volume, 6 Nomor 1, Juni 2018
Tumalun Tommy L.H. Dan Sonny Pangerapan. 2022. Jurnal”Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Di Pt Nusantara Sakti Cabang Manado”. Manado : Jurnal Emba Vol.7 No.3 Juli 2019, Hal. 3019 – 3028.








.jpg)



